Тел. в Москве:
График работы:
Пн-Пт с 9:00 до 18:00

Вебинар: Оптимизация налога на прибыль и НДС: как снизить расходы и увеличить прибыль. 18 июня 2020

369
Вебинар: Оптимизация налога на прибыль и НДС: как снизить расходы и увеличить прибыль. 18 июня 2020

Практический семинар по налоговой оптимизации (онлайн-трансляция)
Оптимизация налога на прибыль и НДС: как снизить расходы и увеличить прибыль.

18 июня 2020 года
Вебинар (онлайн трансляция)
с 9:00 до 16:00

 

 

Лектор: Кузьминых Артем Евгеньевич – управляющий партнёр консалтинговой компании, консультант по налоговому планированию и построению холдинговых структур, преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ и НИУ ВШЭ.

 

В последние годы государство в лице налоговиков, судов, Следственного Комитета и Центрального Банка резко усилило давление на налогоплательщиков. ФНС активно применяет относительно новую стратегию борьбы с налоговыми схемами – сочетание риск-ориентированного контроля с понуждением налогоплательщиков к самостоятельному пересмотру налоговых обязательств и уплате дополнительных налогов. Продолжает развиваться автоматизированная система контроля НДС (АСК «НДС-2») и ещё более мощная АИС «Налог-3». В этих условиях использование таких традиционных способов налоговой псевдооптимизации, как фирмы-однодневки (и связанные с ними буферные фирмы-прокладки) и обналичка становится всё более опасным, дорогим и малодоступным. А для многих – и вовсе невозможным! На семинаре рассматриваются как алгоритм работы АСК НДС-2, так и реакция налогоплательщиков на неё, варианты адаптации к новым реалиям, «обеления» бизнеса при сохранении или незначительном увеличении общего уровня налоговой нагрузки и связанных с оптимизацией налогов затрат.

 

ПРОГРАММА:

  1.  

1. Понятие и принципы налогового планирования: платить налоги, но не переплачивать. Черные, серые и белые схемы. Краткий обзор методов оптимизации налога на прибыль и НДС. Общая невозможность экономии НДС белыми схемами и случаи, когда это возможно.

2. Незаконные варианты: Недобросовестные налогоплательщики и контактирующие с ними риск-структуры (белая - серая - черная фирмы). Проблема «электронного НДС» в налоговых схемах. Автоматическое выявление всех цепочек перепродажи товаров (работ, услуг), включающих в себя компании-однодневки на любом этапе. Как это отражается на включённые в эти цепочки «белые» компании. Как повлияла «Проблема» на такие схемы, смогли ли они «выжить», как изменились, как увеличились риски. «Элитная однодневка», «кающийся директор» и «недоимщик-банкрот». База АСК НДС-2, АИС «Налог-3» и как их «обмануть». Концепции сомнительной (налоговой) задолженности и выгодоприобретателя налоговый выгоды. Есть ли альтернатива серым схемам, дающая тот же результат, но без однодневок? Агент принципала-нерезидента и «покупка»/заимствование счетов-фактур у тех, кому они не нужны.

3. «Биржа НДС». Оптимизация НДС через разделение доходов с НДС и без НДС и манипулирование добавленной стоимостью (перераспределение расходов между плательщиками и неплательщиками НДС, трансфертное ценообразование, в т.ч. разовые убыточные сделки с обоснованием цены, создание безНДСных доходов). Ограничение использования: покупатели, реализацию которым можно производить без НДС, как их выявить или «создать».

4. Низконалоговые субъекты:

  • субъекты специальных налоговых режимов – УСН, патентная система, «уходящий» ЕНВД, субъекты УСН из низконалоговых регионов, а также простое товарищество с их участием, субъекты налоговых каникул,
  • офшоры или связанные с ними компании-нерезиденты из респектабельных юрисдикций,
  • прочие варианты: ИП на общей системе, физлица в разовых сделках, «инвалидные» структуры, налогоплательщики, имеющие убытки и/или переплату НДС, в т.ч. искусственно созданные, резиденты ОЭЗ, СЭЗ, ТОСЭР,

5. Способы переноса налогооблагаемой базы по налогу на прибыль на низконалоговых субъектов:

  • перенос части (или даже всех) оборотов основного бизнеса,
  • механизм трансфертных цен. Антитрансфертное законодательство, способы ухода от контроля за сделками, грамотное обоснование трансфертных цен,
  • затратные механизмы: нефиктивные услуги, работы; выплата процентов по долговым обязательствам; страхование реальных рисков в несхемных страховых компаниях; платежи за использование и обслуживание объектов основных средств и нематериальных активов, в т.ч. лицензионные и франчайзинговые; плата за залог или поручительство, делькредере; штрафные санкции, возмещение убытков и потерь; платежи за увеличенный срок и/или объем гарантийных обязательств,
  • посреднические договоры,
  • простое товарищество.

6. Условия применения всех схем: Непритворный характер заключаемых сделок. «Демонстративная самостоятельность» все участников. Обоснование цен, антитрансфертное законодательство. Неаффилированность, прямые и косвенные признаки аффилированности, ее негативные последствия и когда она допустима; «искусственное дробление бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов».

7. Займы как способ возвратного рефинансирования – преимущества и недостатки, риск ведения незаконной банковской деятельности. Безналоговое рефинансирование (возврат) и капитализация выведенной прибыли предприятия (холдинга) через уставный капитал, безвозмездную передачу имущества, увеличение чистых активов, вклад в имущество и др. варианты.

8. Простое товарищество субъектов упрощенной системы налогообложения, в т.ч. из «низконалоговых» регионов. Уплата НДС. Отсрочка уплаты налога при непередаче прибыли на счета товарищей. Возможен ли обход с помощью простого товарищества правил налогового учета (гл. 25 НК) и ограничений гл. 26.2 НК РФ в части перечня затрат?

9. Ответы на вопросы. По желанию и при наличии возможности – индивидуальное экспресс-моделирование схем налогового планирования для компаний-участниц семинара.

 

Стоимость участия в вебинаре с возможностью задать вопросы и получить консультацию 9 900 руб./чел. НДС не взимается. В стоимость входит: участие одного представителя в вебинаре, презентации, видеозапись вебинара.

Стоимость записи вебинара (без участия в вебинаре) – 6 900 руб.  В стоимость входит: презентации, видеозапись вебинара.

 

Подать заявку на участие

Теги: Налоги Вебинар
Тел. в Москве:
График работы:
Пн-Пт с 9:00 до 18:00