Тел. в Москве:
График работы:
Пн-Пт с 9:00 до 18:00

Практический семинар по налоговой оптимизации 29 мая 2019 в Москве

552
Практический семинар по налоговой оптимизации 29 мая 2019 в Москве

Семинар-практикум

Налоговая оптимизация. Законные схемы и налоговые риски

29 мая 2019 года
г. Москва, отель «Бета», Измайлово

 

Программа семинара:

10.00-17.00

13.00-14.00  Обед

 

  1. Законность "налоговых схем" и налоговые риски.
    • Источники налоговых рисков. Неопределённость налогового законодательства как источник налоговых рисков. Рекомендации.
    • Нарушение фискальных ожиданий государства как источник налоговых рисков. Рекомендации. Правила осмотра пострадавшего.
    • Способы противодействия государства нарушениям фискального интереса.
  2. Схемы снижения налоговой нагрузки по НДС. Мнимые и реальные эффекты.
    • Схемы устранения НДС с авансов (Займы + зачёт, финансирование через третьих лиц, использование агентских отношений).
    • Конструкции с возмещением затрат. Гражданско-правовая интерпретация и налоговые риски.
    • Вексельные расчёты. Изменение размера налоговой базы с помощью вексельных расчётов.
    • Продажа капитала вместо продажи актива.
    • "Дробление" бизнеса с использованием льготных налоговых режимов.
    • Схемы, о которых предупреждает ФНС (комментарии к разъяснениям ФНС и МФ).
    • Иные конструкции (использование реорганизационных процедур, "передача" права на вычет налога правопреемнику и пр.).
  3. Изменение налоговой нагрузки по налогу на прибыль.
    • Использование аутсорсинговых технологий (возвратная аренда основных средств, переработка давальческого сырья, вывод торговых операций на агента и др.).
    • Использование реорганизационных процедур присоединения и выделения. Типичные заблуждения.
    • Безналоговое прекращение кредиторской задолженности. Возможности принятия к расходам убытков от списания безнадёжных долгов.
    • Некоторые операции с капиталом и иными собственными источниками. Выплаты акционерам ("налоговые" эффекты и риски).
    • Агентирование (передача денег "для бизнеса"). Риски переквалификации.
    • Использование операций перемены лиц в обязательствах.
    • Перемещение прибыли в льготную зону за счёт манипулирования ценами. Основания для претензий к ценам ля целей налогообложения.
    • Схемы налогового планирования с использованием международного элемента, о которых предупреждает ОЭСР (комментарии). Политические тренды в международном налоговом планировании (оценка перспектив).
  4. Экономия на страховых платежах. Популярные идеи и новые "изобретения". Риски переквалификации и иные осложнения.
    • Общие соображения относительно облагаемой базы, потребности государства в соответствующих поступлениях (оценка "трендов").
    • Технологии аутсорсинга в "зарплатных" платежах.
    • Аутсорсинг с элементами дивидендов.
    • Агентирование с элементами дивидендных выплат. Аналогичные конструкции.
    • Договорные "компенсации" и конструкции "оплата за физическое лицо".
    • Конструкции "договор в пользу физического лица".
    • Выплаты за счёт чистой прибыли по основаниям, не образующим объекта обложения.
    • Приобретение благ "на баланс фирмы".
  5. "Агрессивные" приёмы, применяемые для решения других задач. Опасность для налогоплательщиков.
    • Фиктивный и "непрозрачный" элемент в хозяйственной деятельности налогоплательщиков. "Серые спутники", "прокладки", "однодневки", несуществующие хозяйственные операции и др. Почему это не прекращается много лет.
    • Уголовно-правовые риски у руководителя, возникающие при использовании фиктивного элемента. Условия возбуждения уголовных дел.
    • Налоговые риски при работе с недобросовестным контрагентом. Как "проверить" контрагента.
    • Вывод ликвидного имущества и денег. Схемы замещения ликвидных активов.
    • Вывод денег с помощью вексельного расчёта.
    • Вывод ликвидного имущества с помощью реорганизационных процедур.
    • Налоговое банкротство и "брошенные фирмы" — как способ не платить налоги.
    • Ответственность учредителей и руководителей предприятия. Ретроспективное оспаривание сделок конкурсным управляющим.
    • Принудительное обесценивание капитала дочерних компаний.
    • Вывод капиталов в другую страну.
    • Технологии "обналичивания" денег. Неучтённые продажи имущества. Деньги под отчет.
    • Банковские карточки, векселя, проценты и прочее.
    • Схемы "кругового" и "перекрёстного" движения капитала: "встречное" и "кольцевое" взаимное участие в капитале.

Екатерина Владимировна Шестакова
Кандидат юридических наук.
Докторант РАНХиГС, степень PhD Великобритании.
Kandidat prav Чешская Республика.
Генеральный директор ООО "Актуальный менеджмент".
Автор более 40 книг и 400 публикаций.
Эксперт правовых систем Консультант Плюс, Гарант, Кодекс, Право.ру, Casebook.
Опыт преподавательской работы в государственных университетах и бизнес-школах с 2006 года.


Участие в однодневном семинаре   -  12 900 руб./чел.

НДС не взимается. В стоимость входит: участие одного представителя в семинаре, обеды, методические разработки, именной сертификат участника.

 

 

Подать заявку на участие

 

Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы

+7 (495) 997-6186, (499) 795-7708, (812) 313-2027

Теги: Налоговая оптимизация Шестакова Семинар
Тел. в Москве:
График работы:
Пн-Пт с 9:00 до 18:00