Семинар-практикум
Оптимизация налогообложения и схемы дробления бизнеса.
Актуальные методики уменьшения выплат для организаций и физических лиц.
Руководство по безопасной минимизации налогов и налоговому планированию.
29, 31 мая 2019 года
г. Москва, отель «Бета», Измайлово
Семинар ориентирован на экономически активных налогоплательщиков, которые в целях повышения эффективности своего бизнеса готовы рассматривать любые не противоречащие закону пути, ведущие к повышению прибыли.
Задача семинара состоит в описании целесообразных действий налогоплательщика и предостережении от нецелесообразных.
Особое внимание уделено анализу налогового законодательства, нормативных и разъясняющих документов министерств и ведомств, регулирующих налоговую сферу, а также судебной практики. Подробно рассматриваются и исследуются проверенные на реальном деловом опыте легальные и "теневые" способы снижения уровня налоговых выплат. Рекомендации по обеспечению личной налоговой безопасности и безопасности деятельности юридических лиц.
Актуальные вопросы налоговой оптимизации. Дробление бизнеса. Схемы и риски.
Защита интересов бизнеса при налоговых проверках, вызванных "сомнительными" схемами.
Цель семинара:
- избежать налоговых рисков и одновременно использовать законные схемы налогового планирования.
Задачи семинара:
- использовать налоговые льготы;
- правильно составить учётную политику;
- использовать договоры для оптимизации налогообложения;
- избежать рисков;
- исправить ошибки в налоговом учете.
Семинар по налоговой оптимизации позволяет:
- снизить налоговые риски;
- использовать законные методы налоговой оптимизации;
- защитить существующие схемы налогообложения;
- правильно составить договоры, учётную политику для того, чтобы избежать рисков проверок или благополучно пройти налоговую проверку.
Семинар-практикум
Стоимость участия в в 2-х семинарах - 23 900 руб./чел. От 2-х человек 21 900 руб./чел.
Участие в 1 –м семинаре - 12 900 руб/чел.
НДС не взимается. В стоимость входит: участие одного представителя в семинаре, обеды, методические разработки, именной сертификат участника.
Обучение проводят:
29 мая. Налоговая оптимизация. Законные схемы и налоговые риски
Екатерина Владимировна Шестакова - Кандидат юридических наук.
Докторант РАНХиГС, степень PhD Великобритании.
Kandidat prav Чешская Республика.
Генеральный директор ООО "Актуальный менеджмент".
Автор более 40 книг и 400 публикаций.
Эксперт правовых систем Консультант Плюс, Гарант, Кодекс, Право.ру, Casebook.
Опыт преподавательской работы в государственных университетах и бизнес-школах с 2006 года.
31 мая. Схема дробления бизнеса (УСН, ЕНВД, ПСН) в понимании налоговиков и судов"
Станислав Маратович Джаарбеков
Эксперт по налогообложению, практикующий с 1990 года (налоговый консультант, юрист, аудитор), председатель экспертного совета ИРСОТ, руководитель интернет-проекта Taxslov.
Руководил проектами, связанными с налоговым консалтингом на средних и крупных предприятиях (Торгово-промышленная плата России, Московский Метрополитен, САБ Миллер (Эфес), телеканал СТС, Телеканал ТНТ, Хелмос, Фильтр и т.п.).
Автор более 100 статей и более 10 книг по налогообложению, в том числе "Методы и схемы оптимизации налогообложения", которая включена в электронную Ленинскую библиотеку.
Программа семинара:
29 мая 2019 года
г. Москва, отель «Бета», Измайлово
Налоговая оптимизация. Законные схемы и налоговые риски
10.00-17.00
13.00-14.00 Обед
- Законность "налоговых схем" и налоговые риски.
- Источники налоговых рисков. Неопределённость налогового законодательства как источник налоговых рисков. Рекомендации.
- Нарушение фискальных ожиданий государства как источник налоговых рисков. Рекомендации. Правила осмотра пострадавшего.
- Способы противодействия государства нарушениям фискального интереса.
- Схемы снижения налоговой нагрузки по НДС. Мнимые и реальные эффекты.
- Схемы устранения НДС с авансов (Займы + зачёт, финансирование через третьих лиц, использование агентских отношений).
- Конструкции с возмещением затрат. Гражданско-правовая интерпретация и налоговые риски.
- Вексельные расчёты. Изменение размера налоговой базы с помощью вексельных расчётов.
- Продажа капитала вместо продажи актива.
- "Дробление" бизнеса с использованием льготных налоговых режимов.
- Схемы, о которых предупреждает ФНС (комментарии к разъяснениям ФНС и МФ).
- Иные конструкции (использование реорганизационных процедур, "передача" права на вычет налога правопреемнику и пр.).
- Изменение налоговой нагрузки по налогу на прибыль.
- Использование аутсорсинговых технологий (возвратная аренда основных средств, переработка давальческого сырья, вывод торговых операций на агента и др.).
- Использование реорганизационных процедур присоединения и выделения. Типичные заблуждения.
- Безналоговое прекращение кредиторской задолженности. Возможности принятия к расходам убытков от списания безнадёжных долгов.
- Некоторые операции с капиталом и иными собственными источниками. Выплаты акционерам ("налоговые" эффекты и риски).
- Агентирование (передача денег "для бизнеса"). Риски переквалификации.
- Использование операций перемены лиц в обязательствах.
- Перемещение прибыли в льготную зону за счёт манипулирования ценами. Основания для претензий к ценам ля целей налогообложения.
- Схемы налогового планирования с использованием международного элемента, о которых предупреждает ОЭСР (комментарии). Политические тренды в международном налоговом планировании (оценка перспектив).
- Экономия на страховых платежах. Популярные идеи и новые "изобретения". Риски переквалификации и иные осложнения.
- Общие соображения относительно облагаемой базы, потребности государства в соответствующих поступлениях (оценка "трендов").
- Технологии аутсорсинга в "зарплатных" платежах.
- Аутсорсинг с элементами дивидендов.
- Агентирование с элементами дивидендных выплат. Аналогичные конструкции.
- Договорные "компенсации" и конструкции "оплата за физическое лицо".
- Конструкции "договор в пользу физического лица".
- Выплаты за счёт чистой прибыли по основаниям, не образующим объекта обложения.
- Приобретение благ "на баланс фирмы".
- "Агрессивные" приёмы, применяемые для решения других задач. Опасность для налогоплательщиков.
- Фиктивный и "непрозрачный" элемент в хозяйственной деятельности налогоплательщиков. "Серые спутники", "прокладки", "однодневки", несуществующие хозяйственные операции и др. Почему это не прекращается много лет.
- Уголовно-правовые риски у руководителя, возникающие при использовании фиктивного элемента. Условия возбуждения уголовных дел.
- Налоговые риски при работе с недобросовестным контрагентом. Как "проверить" контрагента.
- Вывод ликвидного имущества и денег. Схемы замещения ликвидных активов.
- Вывод денег с помощью вексельного расчёта.
- Вывод ликвидного имущества с помощью реорганизационных процедур.
- Налоговое банкротство и "брошенные фирмы" — как способ не платить налоги.
- Ответственность учредителей и руководителей предприятия. Ретроспективное оспаривание сделок конкурсным управляющим.
- Принудительное обесценивание капитала дочерних компаний.
- Вывод капиталов в другую страну.
- Технологии "обналичивания" денег. Неучтённые продажи имущества. Деньги под отчет.
- Банковские карточки, векселя, проценты и прочее.
- Схемы "кругового" и "перекрёстного" движения капитала: "встречное" и "кольцевое" взаимное участие в капитале.
Екатерина Владимировна Шестакова
Кандидат юридических наук.
Докторант РАНХиГС, степень PhD Великобритании.
Kandidat prav Чешская Республика.
Генеральный директор ООО "Актуальный менеджмент".
Автор более 40 книг и 400 публикаций.
Эксперт правовых систем Консультант Плюс, Гарант, Кодекс, Право.ру, Casebook.
Опыт преподавательской работы в государственных университетах и бизнес-школах с 2006 года.
Участие в 1нодневном семинаре - 12900 руб./чел.
НДС не взимается. В стоимость входит: участие одного представителя в семинаре, обеды, методические разработки, именной сертификат участника.
31 мая 2019 года
г. Москва, отель «Бета», Измайлово
Схема дробления бизнеса (УСН, ЕНВД, ПСН) в понимании налоговиков и судов"
10.00-17.00
13.00-14.00 Обед
- Взаимозависимые лица.
- Какие лица признаются взаимозависимыми: Взаимозависимость по закону (п. 2 ст. 105.1. НК); Добровольная взаимозависимость. Взаимозависимость по суду (примеры из судебной практики).
- Как налоговики выявляют взаимозависимые лица.
- Сложные вопросы определения взаимозависимости лиц.
- Следует ли опасаться взаимозависимости группы компаний?
- Как взаимозависимость влияет на налогообложение?
- О праве налоговиков на контроль цен по неконтролируемым сделкам (обзор судебной практики).
- Особенности специальных налоговых режимов.
- Преимущества применения УСН. Использование УСН для оптимизации НДС и налога на прибыль. Использование УСН для оптимизации страховых взносов.
- Преимущества применения ЕНВД. Использование ЕНВД для оптимизации НДС и налога на прибыль.
- Преимущества применения ПСН. Использование ПСН для оптимизации НДС и налога на прибыль. Использование ПСН для оптимизации страховых взносов.
- Преимущества налогообложения ИП, использующих специальные налоговые режимы. Страховые взносы ИП.
- Схема дробления бизнеса.
- Встраивание спецрежимников в группу взаимозависимых лиц. Исполнитель. Агент. Арендодатель. Управляющий.
- Как избежать квалификации взаимоотношений, как схемы дробления бизнеса.
- Схема дробления бизнеса — как её трактуют налоговики и судебная практика. В каких случаях налоговая выгода признается необоснованной.
- Способы снижения налоговых рисков — реальность деятельности и деловая цель.
- Обзор судебной практики по схемам дробления бизнеса. Анализ выигранных налогоплательщиками дел. Анализ проигранных налогоплательщиками дел.
Станислав Маратович Джаарбеков
Эксперт по налогообложению, практикующий с 1990 года (налоговый консультант, юрист, аудитор), председатель экспертного совета Ирсот, руководитель интернет-проекта Taxslov.
Руководил проектами, связанными с налоговым консалтингом на средних и крупных предприятиях (Торгово-промышленная плата России, Московский Метрополитен, САБ Миллер (Эфес), телеканал СТС, Телеканал ТНТ, Хелмос, Фильтр и т.п.).
Автор более 100 статей и более 10 книг по налогообложению, в том числе "Методы и схемы оптимизации налогообложения", которая включена в электронную Ленинскую библиотеку.
Участие в 1м дне обучения на выбор - 12 900 руб./чел.
Стоимость участия в в 2-х семинарах - 23 900 руб./чел. От 2-х человек 21 900 руб./чел.
НДС не взимается. В стоимость входит: участие одного представителя в семинаре, обеды, методические разработки, именной сертификат участника.
Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы
+7 (495) 997-6186, (499) 795-7708, (812) 313-2027