Тел. в Москве:
График работы:
Пн-Пт с 10:00 до 18:00

Практический семинар "Актуальные вопросы налоговой оптимизации. Схемы и риски" 29-31 мая 2019 в Москве

756
Практический семинар "Актуальные вопросы налоговой оптимизации. Схемы и риски" 29-31 мая 2019 в Москве

Семинар-практикум

Оптимизация налогообложения и схемы дробления бизнеса.
Актуальные методики уменьшения выплат для организаций и физических лиц.

Руководство по безопасной минимизации налогов и налоговому планированию.

29, 31 мая 2019 года

г. Москва, отель «Бета», Измайлово

 

Семинар ориентирован на экономически активных налогоплательщиков, которые в целях повышения эффективности своего бизнеса готовы рассматривать любые не противоречащие закону пути, ведущие к повышению прибыли.

Задача семинара  состоит в описании целесообразных действий налогоплательщика и предостережении  от нецелесообразных.

Особое  внимание  уделено анализу налогового законодательства, нормативных и разъясняющих документов министерств и ведомств, регулирующих налоговую сферу, а также судебной практики. Подробно рассматриваются и исследуются проверенные на реальном деловом опыте легальные и "теневые" способы снижения уровня налоговых выплат. Рекомендации по обеспечению личной налоговой безопасности и безопасности деятельности юридических лиц.

 

Актуальные вопросы налоговой оптимизации. Дробление бизнеса. Схемы и риски.

Защита интересов бизнеса при налоговых проверках, вызванных "сомнительными" схемами.

 

 

Цель семинара:

  • избежать налоговых рисков и одновременно использовать законные схемы налогового планирования.

Задачи семинара:

  • использовать налоговые льготы;
  • правильно составить учётную политику;
  • использовать договоры для оптимизации налогообложения;
  • избежать рисков;
  • исправить ошибки в налоговом учете.

Семинар по налоговой оптимизации позволяет:

  • снизить налоговые риски;
  • использовать законные методы налоговой оптимизации;
  • защитить существующие схемы налогообложения;
  • правильно составить договоры, учётную политику для того, чтобы избежать рисков проверок или благополучно пройти налоговую проверку.

 

Семинар-практикум

 

Стоимость участия в  в  2-х  семинарах  -  23 900 руб./чел.  От 2-х человек 21 900 руб./чел.
Участие в 1 –м семинаре   -  12 900 руб/чел.

НДС не взимается. В стоимость входит: участие одного представителя в семинаре, обеды, методические разработки, именной сертификат участника.

 

Обучение проводят:

29 мая.  Налоговая оптимизация. Законные схемы и налоговые риски

Екатерина Владимировна Шестакова   - Кандидат юридических наук.
Докторант РАНХиГС, степень PhD Великобритании.
Kandidat prav Чешская Республика.
Генеральный директор ООО "Актуальный менеджмент".
Автор более 40 книг и 400 публикаций.
Эксперт правовых систем Консультант Плюс, Гарант, Кодекс, Право.ру, Casebook.
Опыт преподавательской работы в государственных университетах и бизнес-школах с 2006 года.


31 мая. Схема дробления бизнеса (УСН, ЕНВД, ПСН) в понимании налоговиков и судов"

 

Станислав Маратович Джаарбеков
Эксперт по налогообложению, практикующий с 1990 года (налоговый консультант, юрист, аудитор), председатель экспертного совета ИРСОТ, руководитель интернет-проекта Taxslov.
Руководил проектами, связанными с налоговым консалтингом на средних и крупных предприятиях (Торгово-промышленная плата России, Московский Метрополитен, САБ Миллер (Эфес), телеканал СТС, Телеканал ТНТ, Хелмос, Фильтр и т.п.).
Автор более 100 статей и более 10 книг по налогообложению, в том числе "Методы и схемы оптимизации налогообложения", которая включена в электронную Ленинскую библиотеку.

 

Программа семинара:

29 мая 2019 года

г. Москва, отель «Бета», Измайлово

 

Налоговая оптимизация. Законные схемы и налоговые риски

10.00-17.00

13.00-14.00  Обед

 

  1. Законность "налоговых схем" и налоговые риски.
    • Источники налоговых рисков. Неопределённость налогового законодательства как источник налоговых рисков. Рекомендации.
    • Нарушение фискальных ожиданий государства как источник налоговых рисков. Рекомендации. Правила осмотра пострадавшего.
    • Способы противодействия государства нарушениям фискального интереса.
  2. Схемы снижения налоговой нагрузки по НДС. Мнимые и реальные эффекты.
    • Схемы устранения НДС с авансов (Займы + зачёт, финансирование через третьих лиц, использование агентских отношений).
    • Конструкции с возмещением затрат. Гражданско-правовая интерпретация и налоговые риски.
    • Вексельные расчёты. Изменение размера налоговой базы с помощью вексельных расчётов.
    • Продажа капитала вместо продажи актива.
    • "Дробление" бизнеса с использованием льготных налоговых режимов.
    • Схемы, о которых предупреждает ФНС (комментарии к разъяснениям ФНС и МФ).
    • Иные конструкции (использование реорганизационных процедур, "передача" права на вычет налога правопреемнику и пр.).
  3. Изменение налоговой нагрузки по налогу на прибыль.
    • Использование аутсорсинговых технологий (возвратная аренда основных средств, переработка давальческого сырья, вывод торговых операций на агента и др.).
    • Использование реорганизационных процедур присоединения и выделения. Типичные заблуждения.
    • Безналоговое прекращение кредиторской задолженности. Возможности принятия к расходам убытков от списания безнадёжных долгов.
    • Некоторые операции с капиталом и иными собственными источниками. Выплаты акционерам ("налоговые" эффекты и риски).
    • Агентирование (передача денег "для бизнеса"). Риски переквалификации.
    • Использование операций перемены лиц в обязательствах.
    • Перемещение прибыли в льготную зону за счёт манипулирования ценами. Основания для претензий к ценам ля целей налогообложения.
    • Схемы налогового планирования с использованием международного элемента, о которых предупреждает ОЭСР (комментарии). Политические тренды в международном налоговом планировании (оценка перспектив).
  4. Экономия на страховых платежах. Популярные идеи и новые "изобретения". Риски переквалификации и иные осложнения.
    • Общие соображения относительно облагаемой базы, потребности государства в соответствующих поступлениях (оценка "трендов").
    • Технологии аутсорсинга в "зарплатных" платежах.
    • Аутсорсинг с элементами дивидендов.
    • Агентирование с элементами дивидендных выплат. Аналогичные конструкции.
    • Договорные "компенсации" и конструкции "оплата за физическое лицо".
    • Конструкции "договор в пользу физического лица".
    • Выплаты за счёт чистой прибыли по основаниям, не образующим объекта обложения.
    • Приобретение благ "на баланс фирмы".
  5. "Агрессивные" приёмы, применяемые для решения других задач. Опасность для налогоплательщиков.
    • Фиктивный и "непрозрачный" элемент в хозяйственной деятельности налогоплательщиков. "Серые спутники", "прокладки", "однодневки", несуществующие хозяйственные операции и др. Почему это не прекращается много лет.
    • Уголовно-правовые риски у руководителя, возникающие при использовании фиктивного элемента. Условия возбуждения уголовных дел.
    • Налоговые риски при работе с недобросовестным контрагентом. Как "проверить" контрагента.
    • Вывод ликвидного имущества и денег. Схемы замещения ликвидных активов.
    • Вывод денег с помощью вексельного расчёта.
    • Вывод ликвидного имущества с помощью реорганизационных процедур.
    • Налоговое банкротство и "брошенные фирмы" — как способ не платить налоги.
    • Ответственность учредителей и руководителей предприятия. Ретроспективное оспаривание сделок конкурсным управляющим.
    • Принудительное обесценивание капитала дочерних компаний.
    • Вывод капиталов в другую страну.
    • Технологии "обналичивания" денег. Неучтённые продажи имущества. Деньги под отчет.
    • Банковские карточки, векселя, проценты и прочее.
    • Схемы "кругового" и "перекрёстного" движения капитала: "встречное" и "кольцевое" взаимное участие в капитале.

Екатерина Владимировна Шестакова
Кандидат юридических наук.
Докторант РАНХиГС, степень PhD Великобритании.
Kandidat prav Чешская Республика.
Генеральный директор ООО "Актуальный менеджмент".
Автор более 40 книг и 400 публикаций.
Эксперт правовых систем Консультант Плюс, Гарант, Кодекс, Право.ру, Casebook.
Опыт преподавательской работы в государственных университетах и бизнес-школах с 2006 года.


Участие в 1нодневном семинаре   -  12900 руб./чел.

НДС не взимается. В стоимость входит: участие одного представителя в семинаре, обеды, методические разработки, именной сертификат участника.

 

31 мая 2019 года

г. Москва, отель «Бета», Измайлово

 

 Схема дробления бизнеса (УСН, ЕНВД, ПСН) в понимании налоговиков и судов"

 

10.00-17.00

13.00-14.00  Обед

  1. Взаимозависимые лица.
    • Какие лица признаются взаимозависимыми: Взаимозависимость по закону (п. 2 ст. 105.1. НК); Добровольная взаимозависимость. Взаимозависимость по суду (примеры из судебной практики).
    • Как налоговики выявляют взаимозависимые лица.
    • Сложные вопросы определения взаимозависимости лиц.
    • Следует ли опасаться взаимозависимости группы компаний?
    • Как взаимозависимость влияет на налогообложение?
    • О праве налоговиков на контроль цен по неконтролируемым сделкам (обзор судебной практики).
  2. Особенности специальных налоговых режимов.
    • Преимущества применения УСН. Использование УСН для оптимизации НДС и налога на прибыль. Использование УСН для оптимизации страховых взносов.
    • Преимущества применения ЕНВД. Использование ЕНВД для оптимизации НДС и налога на прибыль.
    • Преимущества применения ПСН. Использование ПСН для оптимизации НДС и налога на прибыль. Использование ПСН для оптимизации страховых взносов.
    • Преимущества налогообложения ИП, использующих специальные налоговые режимы. Страховые взносы ИП.
  3. Схема дробления бизнеса.
    • Встраивание спецрежимников в группу взаимозависимых лиц. Исполнитель. Агент. Арендодатель. Управляющий.
    • Как избежать квалификации взаимоотношений, как схемы дробления бизнеса.
    • Схема дробления бизнеса — как её трактуют налоговики и судебная практика. В каких случаях налоговая выгода признается необоснованной.
    • Способы снижения налоговых рисков — реальность деятельности и деловая цель.
    • Обзор судебной практики по схемам дробления бизнеса. Анализ выигранных налогоплательщиками дел. Анализ проигранных налогоплательщиками дел.


Станислав Маратович Джаарбеков
Эксперт по налогообложению, практикующий с 1990 года (налоговый консультант, юрист, аудитор), председатель экспертного совета Ирсот, руководитель интернет-проекта Taxslov.
Руководил проектами, связанными с налоговым консалтингом на средних и крупных предприятиях (Торгово-промышленная плата России, Московский Метрополитен, САБ Миллер (Эфес), телеканал СТС, Телеканал ТНТ, Хелмос, Фильтр и т.п.).
Автор более 100 статей и более 10 книг по налогообложению, в том числе "Методы и схемы оптимизации налогообложения", которая включена в электронную Ленинскую библиотеку.


Участие в 1м дне обучения  на выбор -  12 900 руб./чел.

Стоимость участия в  в  2-х  семинарах  -  23 900 руб./чел. От 2-х человек 21 900 руб./чел.
НДС не взимается. В стоимость входит: участие одного представителя в семинаре, обеды, методические разработки, именной сертификат участника.

 

Подать заявку на участие

 

Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы

+7 (495) 997-6186, (499) 795-7708, (812) 313-2027

Теги: Налоговая оптимизация Шестакова Джаарбеков Дробление бизнеса Семинар
Тел. в Москве:
График работы:
Пн-Пт с 10:00 до 18:00