Единый номер по РФ:
Тел. в Москве:
График работы:
Пн-Пт с 9:00 до 18:00

Мероприятия

228
Оптимизация налогообложения фирмы, схемы дробления бизнеса. Семинар 05-06 сентября 2019 в Москве

Оптимизация налогообложения фирмы, схемы дробления бизнеса. Актуальные методики уменьшения выплат для организаций и физических лиц. Руководство по безопасной минимизации налогов и налоговому планированию. Проверки контролирующими органами

Семинар-практикум для руководителей компаний, бухгалтеров, юристов

 

05-06 сентября 2019 года
г. Москва, гостиница «Гамма-Дельта», ТГК «Измайлово»

 

05 сентября 2019 г. Тема «Оптимизация налогообложения фирмы. Схема дробления бизнеса (УСН, ЕНВД, ПСН) в понимании налоговиков и судов»

Лектор: Джаарбеков Станислав Маратович – эксперт по налогообложению, практикующий с 1990 года (налоговый консультант, юрист, аудитор), председатель экспертного совета ИРСОТ, руководитель интернет-проекта Taxslov. Руководил проектами, связанными с налоговым консалтингом на средних и крупных предприятиях (Торгово-промышленная плата России, Московский Метрополитен, САБ Миллер (Эфес), телеканал СТС, Телеканал ТНТ, Хелмос, Фильтр и т.п.). Автор более 100 статей и более 10 книг по налогообложению, в том числе «Методы и схемы оптимизации налогообложения», которая включена в электронную Ленинскую библиотеку.

06 сентября 2019 г. Тема «Как не платить налог на страх. Проверки контролирующими органами».

Лектор: Сасов Константин Анатольевич – ведущий юрист юридической компании «Пепеляев групп» с 20-летним стажем практической и научной работы в области налогового права. Автор 6 книг и 180 статей на тему актуальных вопросов налогового права России. Лектор Палаты налоговых консультантов РФ, автор спецкурса «Борьба с уклонением уплаты налогов в РФ» в МГУ им М. В. Ломоносова. Опыт защиты прав налогоплательщиков и участников ВЭД в судебном порядке (включая ВАС РФ, ВС РФ, КС РФ). Им результативно оспорено свыше 200 ненормативно-правовых актов государственных органов.


 

ПРОГРАММА:

05 сентября 2019 г. (четверг)

10:00-17:00

Схема дробления бизнеса (УСН, ЕНВД, ПСН) в понимании налоговиков и судов. 

Взаимозависимые лица:

 

  • Какие лица признаются взаимозависимыми: Взаимозависимость по закону (п. 2 ст. 105.1. НК); Добровольная взаимозависимость. Взаимозависимость по суду (примеры из судебной практики).
  • Как налоговики выявляют взаимозависимые лица.
  • Сложные вопросы определения взаимозависимости лиц.
  • Следует ли опасаться взаимозависимости группы компаний?
  • Как взаимозависимость влияет на налогообложение?
  • О праве налоговиков на контроль цен по неконтролируемым сделкам (обзор судебной практики).

Особенности специальных налоговых режимов:

 

  • Преимущества применения УСН. Использование УСН для оптимизации НДС и налога на прибыль. Использование УСН для оптимизации страховых взносов.
  • Преимущества применения ЕНВД. Использование ЕНВД для оптимизации НДС и налога на прибыль.
  • Преимущества применения ПСН. Использование ПСН для оптимизации НДС и налога на прибыль. Использование ПСН для оптимизации страховых взносов.
  • Преимущества налогообложения ИП, использующих специальные налоговые режимы. Страховые взносы ИП.

 

Схема дробления бизнеса:

 

  • Встраивание «спецрежимников» в группу взаимозависимых лиц. Исполнитель. Агент. Арендодатель. Управляющий.
  • Как избежать квалификации взаимоотношений, как схемы дробления бизнеса.
  • Схема дробления бизнеса — как её трактуют налоговики и судебная практика. В каких случаях налоговая выгода признается необоснованной.
  • Способы снижения налоговых рисков — реальность деятельности и деловая цель.
  • Обзор судебной практики по схемам дробления бизнеса. Анализ выигранных налогоплательщиками дел. Анализ проигранных налогоплательщиками дел.

 

06 сентября 2019 г. (пятница)

10:00-17:00

Как не платить налог на страх.

Новые тенденции налогового администрирования: как собирают налоги по-новому:

  • Пред проверочный анализ налогового органа как поиск налоговых рисков налогоплательщика.
  • Что такое «налог на страх» и почему его платят.
  • Как не платить незаконных налогов: советы налогового адвоката.
  • Страхование налоговых рисков на стадии заключения, исполнения и завершения действия договора.
  • Налоговозначимая информация в договоре: исправить или объяснить.
  • Деловая цель сделки: поиск экономических и иных разумных причин.
  • Доказательства реальности исполнения сделки: как обнаружить следы товара, работы, услуги.
  • Осмотрительность при выборе контрагента (солидарная налоговая ответственность: судебные ориентиры и рекомендации консультантов).
  • Проявление должной осмотрительности в условиях ст. 54.1 НК РФ.
  • Положения ГК РФ на службе осторожных налогоплательщиков.
  • Законные пределы осмотрительности налогоплательщика.

Как вести себя до, в ходе и после выездной налоговой проверки?

  • Когда к Вам придут с выездной налоговой проверкой.
  • Что ищут в ходе налоговой проверки: последние рекомендации ФНС и СКР.
  • Как подготовиться к налоговой проверке и как себя вести в ходе её проведения.
  • На что обратить внимание при назначении экспертизы.
  • Значение свидетельских показаний возрастает.
  • Как подготовить свидетеля к допросу, зачем свидетелю адвокат, противодействие уловкам инспекторов.
  • Судебная оценка доказательств налогового органа по критериям относимости, допустимости и достоверности.

Как вас будут судить: по закону или по судебной доктрине?

  • Судебные доктрины как способы борьбы с уклонением от уплаты налогов.
  • Доктрина необоснованной налоговой выгоды.
  • Судебная практика применения судебной доктрины ННВ к разным видам сделок (перепродажа, строительство, услуги и т.д.)
  • Кризис судебной доктрины и выход из нее: поиск налогового выгодоприобретателя (бенефициара).
  • Алгоритм рассмотрения налогового спора.

 

Методы налоговой медиации:

  • Поиск доказательств в пользу налогоплательщика в материалах налоговой проверки.
  • Дополнительные материалы налогового контроля – время для поиска опровержений выводов акта проверки.
  • Как и о чем нужно говорить с руководителем инспекции
  • Что важно заявить в досудебной жалобе в вышестоящий налоговый орган
  • Как работает аргумент о будущем взыскании судебных издержек
  • Какой размер судебных издержек суды признают разумным
  • Практика высших судов о взыскании судебных расходов налогоплательщика.

 

Стоимость участия:

Семинар 2 дня – 23 900 руб./чел. От 2-х человек – 19 900 руб./чел. НДС не взимается. В стоимость входит: участие одного представителя в семинаре 2 дня, обеды, методические разработки, именной сертификат участника.

Семинар 1 день – 12 900 руб./чел. От 2-х человек – 9 900 руб./чел. НДС не взимается. В стоимость входит: участие одного представителя в семинаре 1 день, обеды, методические разработки, именной сертификат участника.

Скидка 10% при оплате до 16 августа 2019 г.!

Акция! Обучение каждого 4-го слушателя от одной организации – Бесплатно!

 

Подать заявку на участие

 

Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы

+7 (495) 997-6186, (499) 795-7708, (812) 313-2027

Теги: Налоговая оптимизация Налоговые проверки Бухгалтерия финансы и контроль Джаарбеков Сасов Дробление бизнеса Семинар Семинары для бухгалтеров
Единый номер по РФ:
Тел. в Москве:
График работы:
Пн-Пт с 9:00 до 18:00