Оптимизация налогообложения фирмы, схемы дробления бизнеса. Актуальные методики уменьшения выплат для организаций и физических лиц. Руководство по безопасной минимизации налогов и налоговому планированию. Проверки контролирующими органами
Семинар-практикум для руководителей компаний, бухгалтеров, юристов
05-06 сентября 2019 года
г. Москва, гостиница «Гамма-Дельта», ТГК «Измайлово»
05 сентября 2019 г. Тема «Оптимизация налогообложения фирмы. Схема дробления бизнеса (УСН, ЕНВД, ПСН) в понимании налоговиков и судов»
Лектор: Джаарбеков Станислав Маратович – эксперт по налогообложению, практикующий с 1990 года (налоговый консультант, юрист, аудитор), председатель экспертного совета ИРСОТ, руководитель интернет-проекта Taxslov. Руководил проектами, связанными с налоговым консалтингом на средних и крупных предприятиях (Торгово-промышленная плата России, Московский Метрополитен, САБ Миллер (Эфес), телеканал СТС, Телеканал ТНТ, Хелмос, Фильтр и т.п.). Автор более 100 статей и более 10 книг по налогообложению, в том числе «Методы и схемы оптимизации налогообложения», которая включена в электронную Ленинскую библиотеку.
06 сентября 2019 г. Тема «Как не платить налог на страх. Проверки контролирующими органами».
Лектор: Сасов Константин Анатольевич – ведущий юрист юридической компании «Пепеляев групп» с 20-летним стажем практической и научной работы в области налогового права. Автор 6 книг и 180 статей на тему актуальных вопросов налогового права России. Лектор Палаты налоговых консультантов РФ, автор спецкурса «Борьба с уклонением уплаты налогов в РФ» в МГУ им М. В. Ломоносова. Опыт защиты прав налогоплательщиков и участников ВЭД в судебном порядке (включая ВАС РФ, ВС РФ, КС РФ). Им результативно оспорено свыше 200 ненормативно-правовых актов государственных органов.
ПРОГРАММА:
05 сентября 2019 г. (четверг)
10:00-17:00
Схема дробления бизнеса (УСН, ЕНВД, ПСН) в понимании налоговиков и судов.
Взаимозависимые лица:
- Какие лица признаются взаимозависимыми: Взаимозависимость по закону (п. 2 ст. 105.1. НК); Добровольная взаимозависимость. Взаимозависимость по суду (примеры из судебной практики).
- Как налоговики выявляют взаимозависимые лица.
- Сложные вопросы определения взаимозависимости лиц.
- Следует ли опасаться взаимозависимости группы компаний?
- Как взаимозависимость влияет на налогообложение?
- О праве налоговиков на контроль цен по неконтролируемым сделкам (обзор судебной практики).
Особенности специальных налоговых режимов:
- Преимущества применения УСН. Использование УСН для оптимизации НДС и налога на прибыль. Использование УСН для оптимизации страховых взносов.
- Преимущества применения ЕНВД. Использование ЕНВД для оптимизации НДС и налога на прибыль.
- Преимущества применения ПСН. Использование ПСН для оптимизации НДС и налога на прибыль. Использование ПСН для оптимизации страховых взносов.
- Преимущества налогообложения ИП, использующих специальные налоговые режимы. Страховые взносы ИП.
Схема дробления бизнеса:
- Встраивание «спецрежимников» в группу взаимозависимых лиц. Исполнитель. Агент. Арендодатель. Управляющий.
- Как избежать квалификации взаимоотношений, как схемы дробления бизнеса.
- Схема дробления бизнеса — как её трактуют налоговики и судебная практика. В каких случаях налоговая выгода признается необоснованной.
- Способы снижения налоговых рисков — реальность деятельности и деловая цель.
- Обзор судебной практики по схемам дробления бизнеса. Анализ выигранных налогоплательщиками дел. Анализ проигранных налогоплательщиками дел.
06 сентября 2019 г. (пятница)
10:00-17:00
Как не платить налог на страх.
Новые тенденции налогового администрирования: как собирают налоги по-новому:
- Пред проверочный анализ налогового органа как поиск налоговых рисков налогоплательщика.
- Что такое «налог на страх» и почему его платят.
- Как не платить незаконных налогов: советы налогового адвоката.
- Страхование налоговых рисков на стадии заключения, исполнения и завершения действия договора.
- Налоговозначимая информация в договоре: исправить или объяснить.
- Деловая цель сделки: поиск экономических и иных разумных причин.
- Доказательства реальности исполнения сделки: как обнаружить следы товара, работы, услуги.
- Осмотрительность при выборе контрагента (солидарная налоговая ответственность: судебные ориентиры и рекомендации консультантов).
- Проявление должной осмотрительности в условиях ст. 54.1 НК РФ.
- Положения ГК РФ на службе осторожных налогоплательщиков.
- Законные пределы осмотрительности налогоплательщика.
Как вести себя до, в ходе и после выездной налоговой проверки?
- Когда к Вам придут с выездной налоговой проверкой.
- Что ищут в ходе налоговой проверки: последние рекомендации ФНС и СКР.
- Как подготовиться к налоговой проверке и как себя вести в ходе её проведения.
- На что обратить внимание при назначении экспертизы.
- Значение свидетельских показаний возрастает.
- Как подготовить свидетеля к допросу, зачем свидетелю адвокат, противодействие уловкам инспекторов.
- Судебная оценка доказательств налогового органа по критериям относимости, допустимости и достоверности.
Как вас будут судить: по закону или по судебной доктрине?
- Судебные доктрины как способы борьбы с уклонением от уплаты налогов.
- Доктрина необоснованной налоговой выгоды.
- Судебная практика применения судебной доктрины ННВ к разным видам сделок (перепродажа, строительство, услуги и т.д.)
- Кризис судебной доктрины и выход из нее: поиск налогового выгодоприобретателя (бенефициара).
- Алгоритм рассмотрения налогового спора.
Методы налоговой медиации:
- Поиск доказательств в пользу налогоплательщика в материалах налоговой проверки.
- Дополнительные материалы налогового контроля – время для поиска опровержений выводов акта проверки.
- Как и о чем нужно говорить с руководителем инспекции
- Что важно заявить в досудебной жалобе в вышестоящий налоговый орган
- Как работает аргумент о будущем взыскании судебных издержек
- Какой размер судебных издержек суды признают разумным
- Практика высших судов о взыскании судебных расходов налогоплательщика.
Стоимость участия:
Семинар 2 дня – 23 900 руб./чел. От 2-х человек – 19 900 руб./чел. НДС не взимается. В стоимость входит: участие одного представителя в семинаре 2 дня, обеды, методические разработки, именной сертификат участника.
Семинар 1 день – 12 900 руб./чел. От 2-х человек – 9 900 руб./чел. НДС не взимается. В стоимость входит: участие одного представителя в семинаре 1 день, обеды, методические разработки, именной сертификат участника.
Скидка 10% при оплате до 16 августа 2019 г.!
Акция! Обучение каждого 4-го слушателя от одной организации – Бесплатно!
Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы
+7 (495) 997-6186, (499) 795-7708, (812) 313-2027