Тел. в Москве:
График работы:
Пн-Пт с 9:00 до 18:00

Налоговая оптимизация в условиях цифрового контроля. 01–06 мая 2023 в Сочи

3496
Налоговая оптимизация в условиях цифрового контроля. 01–06 мая 2023 в Сочи

Практический семинар:

Налоговая оптимизация в условиях цифрового контроля: как избежать налоговой проверки и «побуждения к самостоятельному пересмотру налоговых обязательств». Платформа «Знай своего клиента» ЦБ РФ: как получать наличные и сохранить расчётный счёт

Семинар для главных бухгалтеров, финансовых директоров и руководителей компаний, собственников бизнеса, налоговых юристов, специалистов по налоговому планированию.

01-06 мая 2023 года
г. Сочи, отель Sea Galaxy Hotel 4*

Лектор: Кузьминых Артем Евгеньевич – управляющий партнёр консалтинговой компании, консультант по налоговому планированию и построению холдинговых структур, преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ и НИУ ВШЭ. Имеет около 12 лет опыта практической работы по планированию налогообложения и финансовых потоков в рамках отдельных компаний и торгово-промышленных холдингов, в т.ч. 6 лет – на конкретных предприятиях и более 6 лет – в налоговом и организационно-финансовом консалтинге.

Цель семинара ­— помочь компаниям, применяющим опасные схемы оптимизации налогов, уйти от них, и при этом не разориться, не уступить конкурентам, не уйти с рынка. Найти безопасные альтернативы таким схемам, платить налоги, но не переплачивать — вот основная идея налогового планирования. Нужно платить правильные налоги — то есть столько, сколько вы должны, а не столько, сколько хотят с вас взять налоговики для выполнения своих плановых заданий.

Первый день посвящен «безразрывному» НДС, налогу на прибыль, серым схемам и тому, как от них уходить. Второй день — альтернативы традиционной обналичке, банковский финмониторинг/комплаенс, зарплатные схемы, новая платформа «Знай своего клиента» ЦБ РФ.

В программу семинара также включили дополнительные ответы на вопросы, которые жизненно важны каждому бизнесмену:

  • Что будет с экономикой в ближайшее время? К чему готовиться?
  • Как выжить в условиях жесточайших санкций и выиграть?
  • Какими мерами поддержки бизнеса в санкционное время вы можете воспользоваться?

 

Регламент:

01 мая 2023 г. (1-й день) Свободный день

  • С 15:00               Заезд и размещение участников

02 мая 2023 г. (2-й день) Работа семинара

  • 07:00 - 09:00       Завтрак
  • 09:30 - 10:00       Регистрация участников семинара
  • 10:00 - 11:30       Работа семинара
  • 11:30 - 12:00      Кофе-брейк
  • 12:00 - 13.30      Работа семинара
  • 13:30 - 14:30       Обед
  • 14:30 - 18:00       Работа семинара
  • 20:00 - 22:00       Фуршет

03 мая 2023 г. (3-й день) Работа семинара

  • 07:00 - 09:00       Завтрак
  • 09:00 - 10:30       Работа семинара
  • 10:30 - 11:00        Кофе-брейк
  • 11:00 - 13.00        Работа семинара
  • 13:00 - 14:00       Обед
  • 14:00 - 17:00       Работа семинара

04 мая 2023 г. (4-й день) Свободный день

  • 06:00 - 06:30       Завтрак
  • 06:30 - 21:00       Экскурсия - Золотое кольцо Абхазии с посещением Нового Афона.

05 мая 2023 г. (5-й день) Свободный день

  • 07:00 - 12:00       Завтрак

06 мая 2023 г. (6-й день)

  • 07:00 - 12:00       Завтрак. Освобождение номеров. Отъезд участников.

 

Программа

02 мая 2023 г. (четверг)

  • 10:00 - 18:00         Работа семинара
  • 11:30 - 12:00         Кофе-брейк
  • 13:30 - 14:30         Обед

«Безразрывный» НДС, налог на прибыль, серые схемы и как от них уходить

  1. Новая стратегия государства: «налоговый беспредел» в интересах бюджета. Что в этой ситуации делать налогоплательщику на фоне очередного кризиса? Экономить на всём, включая налоги, комиссии банков и расходы на налоговую схемотехнику!
  2. Налоговые разрывы и их автоматическое выявление в рамках АСК НДС-2 (ПП «Контроль НДС») и ППА-Отбор. Автоматическое выявление выгодоприобретателей по ним. Единая информационно-аналитическая подсистема АИС «Налог-3». Как налогоплательщики пытаются «обмануть» АСК НДС-2 и прочую «Биг дату» от ФНС.
  3. Альтернатива серым схемам, дающая тот же результат, но без налоговых разрывов. Когда возможна экономия НДС белыми схемами. Законные альтернативы однодневкам (только для законных целей!):
  • перевод всех или части оборотов на спецрежимников при наличии покупателей (заказчиков), реализацию которым можно проводить без НДС. Их выявление, мотивация или создание;
  • манипулирование добавленной стоимостью (перераспределение расходов между плательщиками и неплательщиками НДС, трансфертное ценообразование, в т. ч. разовые убыточные сделки с обоснованием цены, создание безНДСных доходов). «Биржа белого НДС».

 

  1. Способы и условия переноса налогооблагаемой базы по налогу на прибыль на низконалоговых субъектов: затратные механизмы, трансфертное ценообразование и простое товарищество. Низконалоговые субъекты:
  • физлица в разовых сделках,
  • спецрежимники, в т. ч. из «низконалоговых» регионов,
  • ИП на общей системе,
  • льготники в ТОСЭР, ОЭЗ, СЭЗ, «Сколково», IT-компании и так далее,
  • компании-нерезиденты,
  • налогоплательщики, имеющие убытки и/или переплату НДС и т. п.

 

         Затратные механизмы:

  • нефиктивные услуги, работы,
  • выплата процентов по долговым обязательствам. Включение процентов в расходы в любом (разумном) размере,
  • платежи за использование и обслуживание объектов основных средств и нематериальных активов, в т. ч. лицензионные и франчайзинговые,
  • плата за залог или поручительство, делькредере,
  • штрафные санкции, возмещение ущерба, убытков и потерь,
  • платежи за увеличенный срок и/или объем гарантийных обязательств.

 

  1. Ответы на вопросы. По желанию и возможности – индивидуальное экспресс-моделирование схем налогового планирования для компаний-участниц семинара.

 

03 мая 2023 г. (среда)

  • 09:00 - 17:00         Работа семинара
  • 10:30 - 11:00         Кофе-брейк
  • 13:00 - 14:00         Обед

Альтернативы обналичке, банковский финмониторинг/комплаенс, платформа «Знай своего клиента» ЦБ РФ, зарплатные схемы

  1. Обналичивание и законные альтернативы ему (только для законных целей!).
  2. Договоры с индивидуальным предпринимателем (ИП). Риски переквалификации в трудовые отношения. Минимизация рисков имущественной ответственности ИП.
  3. Дарение физлицом наличных денег, заработанных в качестве ИП, как легальная альтернатива обналичиванию, наличная и безналичная форма. Как вывести прибыль со счёта ИП и не стать для банка сомнительным клиентом —корпоративные карты, личные (карточные дебетовые и кредитные, депозитные, текущие, накопительные, сберегательные и иные) счета. Свободно используемые безналичные средства ИП — альтернатива кэшу. Рекомендации по выбору банков и поведению в них, оптимизация банковских комиссий.
  4. «Чёрный список ЦБ» (список «отказников») и единая межбанковская платформа «Знай своего клиента» ЦБ («светофор», «красный список»). Принудительное исключение из ЕГРЮЛ и замораживание денег на счёте при отнесении к высокой степени риска совершения подозрительных операций. Как клиенты банков попадают в эти списки? Как узнать причину попадания? Чем грозит? Порядок реабилитации клиентов банков, Межведомственная комиссия при ЦБ. Инструкции для клиентов банков по действиям в конкретных ситуациях в зависимости от уровня рисков: зелёная, жёлтая и красная зона.
  5. Плательщики налога на профессиональный доход (самозанятые) — отличие от ИП, в чём может быть польза.
  6. Субъекты автоматизированной УСН — освобождение от страховых взносов, отчётности и проверок.
  7. Дивиденды и выплаты из прибыли от компаний (включая производственный кооператив) на спецрежимах или от компании-нерезидента.
  8. Зарплата в большом размере — уменьшенная ставка страховых взносов. Льготные ставки страховых взносов: МСП и IT-компании, резиденты ТОСЭР, ОЭЗ, СЭЗ и т. д.;
  9. Выплата процентов, различных компенсаций, суточных, аренда имущества у физлиц или закупка у них ТМЦ и др. варианты.

10. Ответы на вопросы. По желанию и возможности — индивидуальное экспресс-моделирование схем налогового планирования для компаний-участниц семинара.

 

Варианты участия:

Стоимость обучения с размещением в 1-местном номере – 86 500 руб./чел. НДС не взимается. В стоимость входит: размещение в 1-местном номере с 14.00 01 мая 2023 г. до 12.00 06 мая 2023 г. (5 суток), завтрак «шведский стол», обеды и кофе-брейки 02–03  мая, фуршет, методические материалы, именной сертификат участника, экскурсионная программа.

Стоимость обучения с размещением в 2-местном номере (при обучении 2-х участников от организации) – 67 500 руб./чел. НДС не взимается. В стоимость входит: размещение в 2-местном номере с 14.00 01 мая 2023 г. до 12.00 06 мая 2023 г. (5 суток), завтрак «шведский стол», обеды и кофе-брейки 02–03  мая, фуршет, методические материалы, именной сертификат участника, экскурсионная программа.

Стоимость обучения без размещения – 42 900 руб./чел. От 2-х человек – 39 900 руб./чел. НДС не взимается. В стоимость входит: обучение 2 дня, кофе-брейк, обеды, фуршет, методические материалы, именной сертификат участника.

Скидка 10% при оплате до 31 марта

 

Подать заявку на участие

Теги: Налоговая оптимизация Кузьминых Обналичка Налоговые проверки Налоги Сочи Семинар
Тел. в Москве:
График работы:
Пн-Пт с 9:00 до 18:00