Тел. в Москве:
График работы:
Пн-Пт с 10:00 до 18:00

Контроль за налогоплательщиком и налоговые споры. Минимизация налоговых рисков. 07-11 июля 2024 в Казани

4486
Контроль за налогоплательщиком и налоговые споры. Минимизация налоговых рисков. 07-11 июля 2024 в Казани

Практический семинар

Контроль за налогоплательщиком и налоговые споры. Минимизация налоговых рисков

07-11 июля 2024 года
г. Казань, отель «Шаляпин Палас»****

 

Практикум  поможет предпринимателю оставаться в курсе основных тенденций и отслеживать последние выводы судов.

 

Лектор: Хачатурян Юлия Александровна - Практикующий юрист, специалист по налоговому планированию, генеральный директор компании Nika, risk plan. Автор более двухсот публикаций в ведущих деловых изданиях: «Главбух», «Бухгалтерия. Просто, понятно, практично», «Консультант», «Справочник экономиста», «Клуб Главных Бухгалтеров», «Практическое налоговое планирование», «Юрист компании», «Юрист предприятия» и других

 

Варианты обучения:

Стоимость обучения с размещением в 1-местном номере - 85 900 руб./чел. НДС не взимается.
В стоимость входит: завтраки, размещение в 1-местном номере стандарт (4 суток), обеды и кофе-брейки (08-09 июля), фуршет (08 июля), экскурсионная программа. методические материалы, именной сертификат участника.

Стоимость обучения с размещением в 2-местном номере - 69 900 руб./чел. НДС не взимается.
В стоимость входит: завтраки, размещение в 2-местном номере (4 суток), обеды и кофе-брейки (08-09 июля), фуршет (08 июля), экскурсионная программа, методические материалы, именной сертификат участника.

Стоимость обучения без размещения - 37 900 руб./чел. НДС не взимается.
В стоимость входит: обучение 2 дня, обеды, кофе-брейки.  фуршет, методические материалы, именной сертификат участника.

Скидка 10% при оплате до 05 июня

 

Регламент

07 июля (1-й день)
15:00             Заезд и размещение участников

08 июля (2-й день)
08:00-09:30   Завтрак
09:30-10:00   Регистрация участников семинара
10:00-13.00   Работа семинара
13:00-14:00   Обед
14:00-17:30   Работа семинара
19:30-21:00   Фуршет

09 июля (3-й день)
08:00-09:30   Завтрак
10:00-13.00   Работа семинара
13:30-14:30   Обед
14:30-17:30   Работа семинара

10 июля (4-й день)
08:00-10:00   Завтрак
10.00             Экскурсия в Свияжск + Раифский монастырь + Храм всех религий

11 июля (5-й день)
08:00-10:00   Завтрак
10:00-12:00   Освобождение номеров. Отъезд участников

 

Программа:

День 1

  1. Изменения законодательства, касающиеся налогового контроля и проверок.
  • Новое в налоговом администрировании в 2024 году.
  • Новое в порядке привлечения к уголовной ответственности за налоговые преступления: Федеральный закон от 18.03.2023 № 78-ФЗ.
  • Иные изменения, касающиеся налогового контроля.
  1. Статья 54.1 НК РФ: что необходимо доказать налоговикам, чтобы доначислить налоги — разбираемся на конкретных примерах. 
  • Письма ведомств о применении ст 54.1 НК РФ.
  • Методические рекомендации о выявлении умысла в действиях налогоплательщика: разъяснения, судебная практика.
  • Распространенные претензии налоговых органов к документообороту и содержанию договоров при проверках, исходя из ст. 54.1 НК РФ.
  • Расчетный метод. 
  • Налоговая реконструкция: разъяснения ведомств и судебная практика 2021-2024 годов.
  • Последние тенденции: когда налоговой выгоды (экономии) нет, а претензии налоговиков могут иметь место (смотрим судебные дела).
  1. Что видят информационные базы налоговиков. Информационные подсистемы.
  2. Мероприятия налогового контроля.
  • Как вести себя при предпроверочном анализе.
  • Камеральная и выездная налоговые проверки: вопросы, возникающие на практике. Ответ на запрос при встречной проверке: рекомендации по составлению.
  • Осмотр территории, помещений; выемка и пр. Как вести себя на допросе.
  • Кого и зачем обычно допрашивают.
  • Инструктаж сотрудников до допроса.
  1. Подготовка возражений и обжалование решений налоговиков на уровне налоговой службы: практические рекомендации.
  • Изучаем акт налоговой проверки: на что обратить внимание.
  • Выбор стратегии защиты интересов налогоплательщика.
  • Подготовка возражений. Какие доказательства, опровергающие доводы налоговиков может подготовить налогоплательщик.
  • Какие аргументы налогоплательщику лучше указать в возражениях, а какие - в жалобе.
  • Подготовка жалобы.

 

День 2

  1. Оценка и минимизация налоговых рисков.
  • Оценка рисков бизнеса, в т.ч. применяемых способов налогового планирования. Разработка конкретных рекомендаций по устранению рисков.
  • Как снизить риски претензий о формальном дроблении бизнеса.
  • Риски, связанные с обоснованностью затрат.
  • Основные тенденции 2023-2024 года: какие претензии предъявляют налоговики.
  1. Ответственность налогоплательщика и иных лиц.
  • Административная и налоговая ответственность: судебная практика. Ответственность за непредставление информации и документов. Санкции за неуплату налогов (взносов).
  • Новые нормы УК и УПК. Условия освобождения от уголовной ответственности. Спорные моменты применения статей УК.
  • Ответственность третьих лиц по долгам организации.
  • Субсидиарная ответственность и взыскание налоговых недоимок юрлиц с руководителей, бенефициаров (собственника), главного бухгалтера.
  • Как налоговики выявляют сегодня реальных владельцев бизнеса.
  1. Работа с контрагентами: налоговые, уголовно-правовые и иные риски
  • Проверка контрагента: когда именно нужно доказывать осмотрительность.
  • Налоговая оговорка.
  • Риски работы с физическими лицами (ИП, самозанятыми, обычными физлицами).
  • Блокирование счетов налогоплательщика банком и оспаривание этого действия.
  1. Налоговые споры: рекомендации по ведению дела в суде.
  2. Ответы на вопросы.
  3. Индивидуальные консультации

 

Подать заявку на участие

Теги: Налоговая оптимизация Налоги Бухгалтерия финансы и контроль Казань Семинар Семинары для бухгалтеров
Тел. в Москве:
График работы:
Пн-Пт с 10:00 до 18:00