Неделя налогового и бухгалтерского учета в Казани
Глобальные изменения в налоговом законодательстве и правоприменительной практике в 2024 году
07-13 июля 2024 года
г. Казань, отель «Шаляпин Палас»****
Состоит из 2х практических семинаров
08-09 июля 2024 года. Контроль за налогоплательщиком и налоговые споры. Минимизация налоговых рисков.
Практикум поможет предпринимателю оставаться в курсе основных тенденций налогового законодательства и отслеживать последние действия налоговой и выводы судов.
Лектор: Хачатурян Юлия Александровна
11-12 июля 2024 года. Бухгалтерский и налоговый учет в 2024 году: актуальные вопросы. Обзор последних изменений законодательства
Семинар посвящен изменениям законодательства в сфере бухучета и налогообложения, а также основным видам налогов (НДС и налогу на прибыль).
Лектор: Затагина Виктория Вячеславовна
Варианты обучения:
Полный курс (7 дней, 6 ночей) с размещением в 1-местном номере – 139 900 руб./чел.
Стоимость обучения с размещением в 2-местном номере – 119 900 руб./чел.
НДС не взимается.
В стоимость входит: завтраки, размещение в (6 суток), 4 обеда и кофе-брейка (08–09 и 11-12 июля), фуршеты, экскурсионная программа, методические материалы, именной сертификат участника.
Стоимость обучения без размещения – 64 900 руб./чел.
От 2-х человек 59 900 руб./чел.
НДС не взимается.
В стоимость входит: обучение 4 дня, обеды в дни семинаров, кофе-брейки, фуршеты, методические материалы, именной сертификат участника.
Скидка 10% при оплате до 05 июня
Регламент
07 июля (1-й день) 08 июля (2-й день) 09 июля (3-й день) 10 июля (4-й день) |
11 июля (5-й день) 12 июля (6-й день) 13 июля (7-й день)
|
Программа:
08-09 июля 2024
Контроль за налогоплательщиком и налоговые споры. Минимизация налоговых рисков
08 июля 2024
09:30-10:00 Регистрация участников семинара
10:00-13:00 Работа семинара
13:00-14:00 Обед
14:00-17:30 Работа семинара
19:30-21:00 Фуршет
- Изменения законодательства, касающиеся налогового контроля и проверок.
- Новое в налоговом администрировании в 2024 году.
- Новое в порядке привлечения к уголовной ответственности за налоговые преступления: Федеральный закон от 18.03.2023 № 78-ФЗ.
- Иные изменения, касающиеся налогового контроля.
- Статья 54.1 НК РФ: что необходимо доказать налоговикам, чтобы доначислить налоги — разбираемся на конкретных примерах.
- Письма ведомств о применении ст 54.1 НК РФ.
- Методические рекомендации о выявлении умысла в действиях налогоплательщика: разъяснения, судебная практика.
- Распространенные претензии налоговых органов к документообороту и содержанию договоров при проверках, исходя из ст. 54.1 НК РФ.
- Расчетный метод.
- Налоговая реконструкция: разъяснения ведомств и судебная практика 2021-2024 годов.
- Последние тенденции: когда налоговой выгоды (экономии) нет, а претензии налоговиков могут иметь место (смотрим судебные дела).
- Что видят информационные базы налоговиков. Информационные подсистемы.
- Мероприятия налогового контроля.
- Как вести себя при предпроверочном анализе.
- Камеральная и выездная налоговые проверки: вопросы, возникающие на практике. Ответ на запрос при встречной проверке: рекомендации по составлению.
- Осмотр территории, помещений; выемка и пр. Как вести себя на допросе.
- Кого и зачем обычно допрашивают.
- Инструктаж сотрудников до допроса.
- Подготовка возражений и обжалование решений налоговиков на уровне налоговой службы: практические рекомендации.
- Изучаем акт налоговой проверки: на что обратить внимание.
- Выбор стратегии защиты интересов налогоплательщика.
- Подготовка возражений. Какие доказательства, опровергающие доводы налоговиков может подготовить налогоплательщик.
- Какие аргументы налогоплательщику лучше указать в возражениях, а какие - в жалобе.
- Подготовка жалобы.
09 июля 2024
Оценка и минимизация налоговых рисков
10:00-13:00 Работа семинара
13:30-14:30 Обед
14:30-17:30 Работа семинара
- Оценка и минимизация налоговых рисков.
- Оценка рисков бизнеса, в т.ч. применяемых способов налогового планирования. Разработка конкретных рекомендаций по устранению рисков.
- Как снизить риски претензий о формальном дроблении бизнеса.
- Риски, связанные с обоснованностью затрат.
- Основные тенденции 2023-2024 года: какие претензии предъявляют налоговики.
- Ответственность налогоплательщика и иных лиц.
- Административная и налоговая ответственность: судебная практика. Ответственность за непредставление информации и документов. Санкции за неуплату налогов (взносов).
- Новые нормы УК и УПК. Условия освобождения от уголовной ответственности. Спорные моменты применения статей УК.
- Ответственность третьих лиц по долгам организации.
- Субсидиарная ответственность и взыскание налоговых недоимок юрлиц с руководителей, бенефициаров (собственника), главного бухгалтера.
- Как налоговики выявляют сегодня реальных владельцев бизнеса.
- Работа с контрагентами: налоговые, уголовно-правовые и иные риски
- Проверка контрагента: когда именно нужно доказывать осмотрительность.
- Налоговая оговорка.
- Риски работы с физическими лицами (ИП, самозанятыми, обычными физлицами).
- Блокирование счетов налогоплательщика банком и оспаривание этого действия.
- Налоговые споры: рекомендации по ведению дела в суде.
- Ответы на вопросы.
- Индивидуальные консультации
Лектор Хачатурян Юлия Александровна - Практикующий юрист, специалист по налоговому планированию, генеральный директор компании Nika, risk plan. Автор более двухсот публикаций в ведущих деловых изданиях: «Главбух», «Бухгалтерия. Просто, понятно, практично», «Консультант», «Справочник экономиста», «Клуб Главных Бухгалтеров», «Практическое налоговое планирование», «Юрист компании», «Юрист предприятия» и других
10 июля 2024
С 10.00 Экскурсия в Свияжск + Раифский монастырь + Храм всех религий
11-12 июля 2024
Бухгалтерский и налоговый учет в 2024 году: актуальные вопросы. Обзор последних изменений законодательства
11 июля 2024 года
Изменения в бухгалтерском учете
09:30-10:00 Регистрация участников семинара
10:00-13:00 Работа семинара
13:00-14:00 Обед
14:00-17:30 Работа семинара
19:30-21:00 Фуршет
- Изменения в бухгалтерском учете:
- Программа разработки ФСБУ
- ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»
- Учет нематериальных активов в 2024 году: начало применения ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»
- Дисконтирование в бухгалтерском учете
- Справедливая стоимость в соответствии с МСФО 13
«Оценка по справедливой стоимости»
- Учет запасов в соответствии ФСБУ 5/2019 «Запасы»
- Обзор изменений в учете запасов
- Оценка при признании и после признания
- Обесценение запасов: чистая стоимость продажи запасов, резерв под обесценение
- Учет основных средств в соответствии с ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» и ФСБУ 06/2020 «Основные средства»
- Учет по первоначальной стоимости и по переоцененной стоимости
- Элементы амортизации: срок полезного использования, ликвидационная стоимость, способ начисления амортизации
- Учет инвестиционной недвижимости
- Учет ремонтов
- Обесценение в соответствии с МСФО 36 "Обесценение активов"
- Учет аренды в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»
- Учет права пользования активом у арендатора
- Учет у арендодателя: операционная аренда и неоперационная (финансовая) аренда
- Обесценение инвестиции в аренду у арендодателя в соответствии с МСФО (IFRS «Финансовые инструменты»
- Учет нематериальных активов в соответствии с ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» и ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»
- Учет по первоначальной стоимости и по переоцененной стоимости
- Элементы амортизации: срок полезного использования, ликвидационная стоимость, способ начисления амортизации
- Гудвил
- Обесценение в соответствии с МСФО 36 "Обесценение активов"
12 июля 2024 года
НДС и налог на прибыль
10:00-13:00 Работа семинара
13:30-14:30 Обед
14:30-17:30 Работа семинара
1. Единый налоговый счет
2. НДС: изменения в 2024 гг.
- Рекламные материалы с признаками товара: новый лимит
- Заявительный порядок возмещения НДС в 2023 – 2025 гг.
- Изменение порядка расчета среднемесячного размера выплат при применении освобождения от НДС в сфере общественного питания
- Освобождение от НДС реализации туроператорами турпродуктов в сфере внутреннего и въездного туризма
- Изменения в счетах-фактурах и корректировочных счетах-фактурах
- Изменения в исполнении обязанностей налогового агента по НДС
3. НДС: спорные и сложные вопросы
- Ошибки в счетах-фактурах. Риск отказа в вычете НДС
- Особенности исчисления налоговой базы
- Момент определения налоговой базы
- Вычеты НДС: условия и период применения. Применение вычетов по авансам.
- Восстановление НДС в различных ситуациях
5. Налог на прибыль: изменения в 2024г.
- Перенос убытков прошлых лет
- Стоимость имущества (имущественного права), полученного без несения расходов на приобретение
- Первоначальная стоимость нематериальных активов
- Расходы дистанционного работника
- Учет курсовых разниц
- Повышающие коэффициенты
6. Налог на прибыль: спорные и сложные вопросы
- Документальное подтверждение и обоснованность расходов
- Основные средства: первоначальная стоимость, ремонты, неотделимые улучшения
- Нематериальные активы
- Доходы в виде безвозмездно полученных товаров (работ, услуг), имущественных прав
- Несвоевременное признание доходов и расходов: исправление ошибок в соответствии со ст.54 НК РФ
Лектор: Затагина Виктория Вячеславовна - к.э.н., эксперт по бухгалтерскому учету, аудиту, налогообложению и финансовому менеджменту с многолетним опытом работы, начиная от руководителя финансовых подразделений до руководителя компании в таких сферах деятельности, как промышленность, финансовый сектор, образование, консалтинг