Единый номер по РФ:
Тел. в Москве:
График работы:
Пн-Пт с 9:00 до 18:00

Мероприятия

155
Договор глазами главного бухгалтера. Практические рекомендации. Риски и налоговый контроль. Семинар 30-31 октября 2019 в Москве

Семинар-практикум для руководителей компаний, бухгалтеров, юристов

Договор глазами бухгалтера: выявляем налоговые риски. Контроль договоров главным бухгалтером как часть системы внутреннего контроля и налогового планирования в организации.

Взаимозависимые лица: как не потерять на налогах изменения в налогообложении взаимозависимых лиц в 2019 году. Способы работы с контролируемыми сделками с целью снижения налоговых рисков

 

30-31 октября 2019 года
г. Москва, отель «Гамма-Дельта», ТГК «Измайлово»

Лектор: Джаарбеков Станислав Маратович – эксперт по налогообложению, практикующий с 1990 года (налоговый консультант, юрист, аудитор), председатель экспертного совета ИРСОТ, руководитель интернет-проекта Taxslov. Руководил проектами, связанными с налоговым консалтингом на средних и крупных предприятиях (Торгово-промышленная плата России, Московский Метрополитен, САБ Миллер (Эфес), телеканал СТС, Телеканал ТНТ, Хелмос, Фильтр и т.п.). Автор более 100 статей и более 10 книг по налогообложению, в том числе «Методы и схемы оптимизации налогообложения», которая включена в электронную Ленинскую библиотеку.

ПРОГРАММА:

30 октября 2019 года

10:00-17:00

Взаимозависимые лица:

  • Какие лица признаются взаимозависимыми: Взаимозависимость по закону (п. 2 ст. 105.1. НК);
  • Добровольная взаимозависимость;
  • Взаимозависимость по суду (примеры из судебной практики);
  • Как налоговики выявляют взаимозависимые лица;
  • Сложные вопросы определения взаимозависимости лиц;
  • Следует ли опасаться взаимозависимости группы компаний;
  • Как взаимозависимость влияет на налогообложение;
  • О праве налоговиков на контроль цен по неконтролируемым сделкам (обзор судебной практики);
  • Как правильно построить систему взаимозависимых предприятий, чтобы не потерять на налогах.

Контролируемые сделки.

Какие сделки признаются контролируемыми. Последствия контролируемых сделок. Способы работы с контролируемыми сделками, с целью снижения налоговых рисков. Организация бизнеса взаимозависимых компаний, которая исключает возникновение контролируемых сделок.

Способы организации взаимозависимых лиц.

Головная компания и бизнес единицы. Компания сейф. Финансовый центр. Сервисные компании.

Вертикальная и горизонтальная интеграция.

Организация финансовых потоков между взаимозависимыми лицами.

Типичные ошибки, приводящие к дополнительным налоговым потерям (необоснованная налоговая выгода, безвозмездное пользование, экономически необоснованные расходы и т. д.).

Формы организации взаимодействия взаимозависимых лиц:

  • Услуги;
  • Договор на управление;
  • Предоставление персонала (с учетом действующих ограничений в законодательстве)
  • Роялти.

Внутрифирменные займы. Можно ли применять беспроцентные займы?

Контролируемая задолженность (тонкая капитализация, ст. 269 НК РФ). Расчет предельных процентов. Случаи неприменения невыгодных правил о контролируемой задолженности:

  • дивиденды (в том числе и применение ставки налога на дивиденды 0%)
  • безвозмездная помощь
  • вложения в уставной капитал
  • операции с взаимозависимыми посредниками. Особенности контролируемых сделок по таким сделкам (судебная практика).

Как привлечь инвестора или продать бизнес без налогов?

Льготы при продаже долей и акций компании.

Схема дробления бизнеса и использование специальных налоговых режимов (УСН, ПСН, ЕНВД)

Выгодные особенности УСН, ПСН, ЕНВД.

Особенности встраивания специальных режимов в бизнес компании.

Схема дробления бизнеса - главное оружие налоговиков. Обзор судебной практики по схемам дробления бизнеса.

Индивидуальные консультации участников семинара.

 

31 октября 2019 года

10:00-17:00

Контроль договоров главным бухгалтером как часть системы внутреннего контроля и налогового планирования в организации.

Как избежать претензий в получении необоснованной налоговой выгоды: договорный аспект:

  • Должная осмотрительность и осторожность при выборе контрагентов
  • Условие об НДС в договоре: как не допустить ошибок
  • Авансы: налоговые последствия

Договор подряда и договор об оказании услуг: учетные и налоговые нюансы:

  • На какие моменты главному бухгалтеру следует обратить внимание при визировании договоров подряда и оказания услуг;
  • Разница между работами и услугами по ГК РФ и по НК РФ;
  • Когда признавать доходы и расходы: по дате составления или по дате подписания акта;
  • Какие расходы на работы и услуги считать «опоздавшими»;
  • Как делить расходы на прямые и косвенные;
  • Специфика учета и налогообложения длительных договоров;
  • Место реализации работ, услуг: права и обязанности налогового агента.

Договор купли-продажи (поставки): учетные и налоговые нюансы:

  • На какие моменты главному бухгалтеру следует обратить внимание при визировании договоров купли-продажи и поставки;
  • Отсрочка и рассрочка: в чем разница, налоговые последствия;
  • Скидки и рекламные акции: особенности учета и налогообложения;
  • Товары в пути: бухгалтерский учет для целей НДС;
  • Возврат товаров и авансов;
  • Транспортные расходы.

Договор аренды и договор лизинга: учетные и налоговые нюансы:

  • На какие моменты главному бухгалтеру следует обратить внимание при визировании договоров аренды и лизинга;
  • Двойное назначение обеспечительного платежа. Налоговые последствия обеспечительного платежа: спорные ситуации. Включать ли сумму полученного обеспечительного платежа в налоговую базу по НДС;
  • Значение сроков и регистрации договора для бухгалтерского учета и налогообложения;
  • Коммунальные услуги как часть договора аренды (различия в позициях судов и налоговых органов);
  • Неотделимые улучшения предмета аренды: налоговые аспекты;
  • Выкупная цена предмета лизинга: варианты и их налоговые риски.

Посреднические договоры (поручение, комиссия, агентирование): учетные и налоговые нюансы:

  • На какие моменты главному бухгалтеру следует обратить внимание при визировании посреднических договоров;
  • Особенности гражданско-правовой и налоговой квалификации посреднической деятельности;
  • «Свои» и «чужие» расходы посредника: различия в учете;
  • Уточнение обязанностей посредников при ведении журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур;
  • Посредническая деятельность как рискообразующий фактор при назначении и проведении налоговой проверки;

Договор займа:

  • Налоговые особенности договора займа между юридическими лицами (НДС, налог на прибыль);
  • Получение процентов по договору займа;
  • Займы в не денежной форме (НДС, налог на прибыль);
  • Налоговые особенности предоставления займа в иностранной валюте с уплатой процентов в рублях;
  • Беспроцентные и процентные займы между юридическими лицами в 2019 году: как минимизировать риски;
  • Уступка (передача) имущественных прав;
  • Особенности документального оформления передачи имущественных прав для целей минимизации налоговой нагрузки;
  • Определение налоговой базы по НДС при передаче имущественных прав;
  • Налог на прибыль при передаче имущественных прав;
  • Налоговые особенности уступки денежного требования по договору цессии. Уступка денежного требования новым кредитором.

Перспективы введения дополнительных ограничений для применения ЕНВД, ПСН, ЕСХН.

Ответы на вопросы, практические рекомендации.

Лектор: Джаарбеков Станислав Маратович – эксперт по налогообложению, практикующий с 1990 года (налоговый консультант, юрист, аудитор), председатель экспертного совета ИРСОТ, руководитель интернет-проекта Taxslov. Руководил проектами, связанными с налоговым консалтингом на средних и крупных предприятиях (Торгово-промышленная плата России, Московский Метрополитен, САБ Миллер (Эфес), телеканал СТС, Телеканал ТНТ, Хелмос, Фильтр и т.п.). Автор более 100 статей и более 10 книг по налогообложению, в том числе «Методы и схемы оптимизации налогообложения», которая включена в электронную Ленинскую библиотеку.

 

Варианты участия:

Стоимость участия в 1 семинаре – 12 900 руб./чел. От 2-х человек – 9 900 руб./чел.
НДС не взимается. В стоимость входит: участие одного представителя в семинаре 1 день, обед, методические разработки, именной сертификат участника.

Стоимость участия в 2 семинарах – 23 900 руб./чел. От 2-х человек – 19 900 руб./чел.
НДС не взимается. В стоимость входит: участие одного представителя в семинаре 2 дня, обеды, методические разработки, именной сертификат участника.

 

Скидка 10% при оплате до 15 октября 2019 г.!
Акция! Обучение каждого 4-го слушателя от одной организации – Бесплатно!

 

Подать заявку на участие

 

Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы

+7 (495) 997-6186, (499) 795-7708, (812) 313-2027

Теги: Налоговая оптимизация Бухгалтерия финансы и контроль Джаарбеков Семинар Семинары для бухгалтеров
Единый номер по РФ:
Тел. в Москве:
График работы:
Пн-Пт с 9:00 до 18:00